dc.contributor.advisor | Calderon Fernandez, Paul Cesar | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Ponce, Jassmin | es_PE |
dc.contributor.author | Utos Pastor, Fiorella | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-01-08T20:15:39Z | |
dc.date.available | 2024-01-08T20:15:39Z | |
dc.date.issued | 2023-11-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/6631 | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada Control Interno y la Auditoría de Gestión en la Municipalidad
Distrital de El Tambo año 2022 planteo como problema ¿Qué relación existe entre Control
Interno y la Auditoría de Gestión en la Municipalidad Distrital de El Tambo año 2022?,
respectivamente el objetivo de estudio fue: Determinar la relación existe entre la Control
Interno y la Auditoría de Gestión en la Municipalidad Distrital de El Tambo año 2022. La
hipótesis de la investigación es significativa entre el Control Interno y la Auditoría de
Gestión en la Municipalidad Distrital de El Tambo año 2022.
El enfoque utilizado en el estudio fue de carácter científico, con una orientación aplicada
y un nivel de confirmación. El planteamiento de la investigación se centra en un diseño
descriptivo correlacional. El conjunto de individuos considerados para el análisis consta de
994 empleados afiliados a la Municipalidad Distrital de El Tambo. A partir de los
resultados, se llega a la conclusión de que el Coeficiente de Correlación de Rho de
Spearman se cifra en 0,817, evidenciando una relación positiva sólida. Por ello se afirma la
hipótesis general: La relación es significativa entre el Control Interno y la Auditoría de
Gestión en la Municipalidad Distrital de El Tambo año 2022.
Se sugiere priorizar la utilización de los recursos del estado en forma más eficiente y
eficaz, para beneficiar a más a la población del Distrito de El Tambo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Control Interno | es_PE |
dc.subject | Auditoría de gestión | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Desempeño | es_PE |
dc.subject | Control | es_PE |
dc.title | Control interno y la auditoría de gestión en la Municipalidad Distrital de El Tambo año 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
renati.author.dni | 77566202 | |
renati.author.dni | 72917489 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6264-2322 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43825289 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Pariona Amaya, Diana | es_PE |
renati.juror | Espinoza Castillo, Eleodoro | es_PE |
renati.juror | Avila Zanabria, Percy Tito | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |